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        安平县委宣传部2017预算公开

        来源:中共安平县委宣传部 时间:2017年03月11日 有效性:

         

         

        2017年县级部门预算

        (草案)

         

         

        宣传部

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        宣传部编制

        安平县财政局审核


         

           

         

        第一部分 部门预算情况

        年度目标及保障措施     4

        部门职责-工作活动绩效目标     5

        部门收支预算总表     12

        部门基本支出预算     13

        部门项目支出预算     21

        部门“三公”及会议培训经费预算     23

        第二部分 预算单位收支预算情况

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        第一部分 部门预算情况

         

        年度目标及保障措施

         

            一、年度发展规划目标

            总体目标:指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政治工作;指导协调宣传思想文化事业发展;加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理;加强精神文明建设。规划部署全县精神文明创建工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;广泛开展理论宣传活动. 规划、部署全县思想政治工作任务,培育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全县性先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。指导协调新闻舆论工作,组织系列主题新闻宣传,开展新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突发事件,正确引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。研究制定全县文化艺术发展的指导方针,构建现代公共文化服务体系,加强精神文化产品创作生产,传承和保护优秀传统文化,推动文化艺术健康发展。

            职责分类绩效目标:牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。提升理论研究水平,为全县经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信,不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。提升理论研究水平,为全县经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信,不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。牢牢把握正确导向,为全县经济社会发展提供有力的舆论支持;提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养;提高舆情研判能力和信息服务水平,及时化解、妥善处理有关负面舆情。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

            二、实现年度发展规划目标的保障措施

        部门职责-工作活动绩效目标

        203宣传部

        单位:万元

        职责活动

        年度预算数

        内容描述

        绩效目标

        绩效指标

        评价标准

        宣传思想工作

        100.00

        指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政治工作;指导协调宣传思想文化事业发展;加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理;加强精神文明建设。

        牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

          精神文明建设

        规划部署全县精神文明创建工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。

        提升理论研究水平,为全县经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信,不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

        产出指标

        组织开展精神文明创建活动的次数(次)

        10

        8

        5

        产出指标

        反映部务会理论中心组学习情况(次)

        10

        8

        6

          思想理论建设

        深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;广泛开展理论宣传活动。

        提升理论研究水平,为全县经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信,不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

        产出指标

        在新闻媒体开办理论宣传专栏的数量(次)

        10

        8

        5

          思想政治工作

        规划、部署全县思想政治工作任务,培育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全县性先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。

        完成思想政治工作重大任务,推进社会主义核心价值观落地生根。

        产出指标

        反映全县性主题宣传教育活动开展情况(次)

        10

        8

        5

        效果指标

        社会主义核心价值观内容在社会群众的普及程度和知晓情况占社会主义核心价值观在社会群众普及总量的比例

        90%

        70%

        50%

          对外宣传事业

        100.00

        制订对外宣传事业发展规划,加强和改进新闻发布工作,扩大对外宣传,深化文化交流合作,开展多种形式的文化交流活动。

        充分展示本县良好形象,不断提高知名度、美誉度。

        产出指标

        组织省市媒体采访、宣传的次数(次)

        3

        2

        1

          舆论舆情引导管理

        指导协调新闻舆论工作,组织系列主题新闻宣传,开展新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突发事件,正确引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。

        牢牢把握正确导向,为全县经济社会发展提供有力的舆论支持;提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养;提高舆情研判能力和信息服务水平,及时化解、妥善处理有关负面舆情。

        产出指标

        在市级以上媒体播发宣传本县稿件(篇)

        1000

        800

        600

        效果指标

        处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例

        100%

        95%

        90%

          互联网宣传和信息内容管理

        加强网络安全和信息化工作,加强互联网宣传和信息内容管理,加强网络文化建设。

        完善互联网管理领导体制,加强网上舆论引导,营造良好网络舆论氛围,发展健康向上网络文化。

        产出指标

        处置互联网重大突发事件数量占互联网重大突发事件数量的比例

        100%

        95%

        90%

        产出指标

        组织开展网络宣传活动占全部宣传活动的比例

        90%

        80%

        60%

        推动文化发展

        80.00

        深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产品创作生产。

        进一步解放和发展文化生产力,推动全县文化事业和文化产业健康发展。

          文化事业产业发展

        80.00

        研究制定全县文化发展方针政策,管理县级各类文化发展专项资金和基金,支持重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。

        推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

        效果指标

        全县文化产业增加值平均每年的增长速度

        30%

        20%

        10%

        推动文化发展

        深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产品创作生产。

        进一步解放和发展文化生产力,推动全县文化事业和文化产业健康发展。

          文化艺术发展

        研究制定全县文化艺术发展的指导方针,构建现代公共文化服务体系,加强精神文化产品创作生产,传承和保护优秀传统文化,推动文化艺术健康发展。

        推动全县文化艺术健康发展。

        产出指标

        组织开展系列文化活动次数(次)

        10

        6

        4

        宣传事务管理

        175.80

        负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

        确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

          综合业务管理

        175.80

        制定全县宣传思想文化发展规划和政策制度并组织实施,开展宣传文化业务管理,加强政策业务宣传等。

        确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

        产出指标

        实际督察督办数占重点工作数的比例

        100%

        95%

        90%

        宣传事务管理

        负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

        确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

          综合事务管理

        开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。

        确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

        产出指标

        综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例

        100%

        95%

        90%

        产出指标

        反映年度计划出台规划、制度完成情况占年度计划的比例

        100%

        95%

        90%

        部门收支预算总表

        203宣传部

        单位:万元

          目代 

        预算收支项目

        预算金额

        预算收入

        480.90

        1

        一般公共预算拨款

        480.90

        其中:限额补助

           非限额补助

        400.90

           行政事业性收费

           专项收入

           国有资产有偿使用收入

           政府住房基金收入

           中央财政提前通知转移支付

        80.00

           其他

        2

        基金预算拨款

        3

        国有资本经营预算拨款

        4

        财政专户核拨

        5

        其他来源收入

        其中:事业收入

           事业单位上级补助收入

           附属单位上缴收入

           经营收入

           其他收入

        预算支出

        480.90

        1

        基本支出

        125.10

        其中:人员经费

        107.00

           日常公用经费

        18.10

        2

        项目支出

        355.80

        其中:本级支出

        355.80

           对下补助

        3

        其他支出

        部门基本支出预算

        203宣传部

        单位:万元

        经济分类科目编码

        预算支出项目

         

        一般公共  预算拨款

        基金预算  拨款

        财政专户  核拨

        其他来源  收入

        基本支出总计

        125.10

        125.10

        人员经费合计

        107.00

        107.00

        一、工资福利支出

        102.77

        102.77

        30101

        1、基本工资

        82.30

        82.30

        30102

        2、津贴补贴

        4.80

        4.80

        1)地区附加津贴

        2)艰苦边远地区津贴

        3)(特殊)岗位津贴(补贴)

            1)纳入财政工资统发系统的岗位津贴

            2)未纳入财政工资统发系统的岗位津贴

        30199

        4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

        4.80

        4.80

        30199

            1)交通补贴

        4.80

        4.80

            2)乡镇补贴

        5)女职工卫生费

        30103

        3、年终一次性奖金

        2.61

        2.61

        4、社会保障缴费

        1)合同制工人养老保险费

        2)职业年金缴费

        3)基本医疗保险费

        4)大病医疗保险费

        5)公务员医疗补助

        6)事业单位补充医疗保险费

        7)事业单位失业保险费

        8)工伤保险费

        9)其他社保缴费

        30309

        5、精神文明奖

        8.50

        8.50

        6、绩效工资

        1)基础绩效工资

        2)奖励绩效工资

        3)应纳入绩效工资的津贴补贴

        30399

        7、其他工资福利支出

        4.56

        4.56

        30399

        1)财政补助人员工资

        4.56

        4.56

        2)人事代理、劳务派遣人员工资

        3)政法系统协勤人员以及公安辅警人员工资

        4)法检两院司法体制改革人员增资

        30399

        二、对个人和家庭的补助

        4.23

        4.23

        1、离休费

        1)离休金

        2)离休人员补贴

        3)离休人员年加发工资

        4)离休人员上述项目之外的补贴

        5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

        2、退休费

        1)退休金

        2)退休人员补贴

        3)退休人员特殊补贴

        4)退休人员上述项目之外的补贴

        5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

        3、退职(役)费

        1)退职生活费

        2)退职人员补贴

        3)退职人员特殊补贴

        4)退职人员上述项目之外的补贴

        5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

        4、抚恤金

        5、生活补助遗属

        6、医疗费

        7、助学金

        30309

        8、奖励金

        0.08

        0.08

        30309

        1)独生子女父母奖励

        0.08

        0.08

        2)独生子女父母退休奖励

        9、住房公积金

        10、待规范津贴补贴人员提租补贴

        1)在职人员提租补贴

        2)离休人员提租补贴

        3)退休人员提租补贴

        4)退职(役)人员提租补贴

        11、公检法系统在职人员加班费

        30399

        12、其他对个人和家庭的补助支出

        4.15

        4.15

        30208

        1)住宅取暖费

        3.40

        3.40

        30208

            1)在职住宅取暖费

        3.40

        3.40

            2)离休住宅取暖费

            3)退休住宅取暖费

            4)退职住宅取暖费

        30399

        2)其他

        0.75

        0.75

        日常公用经费合计

        18.10

        18.10

        30201

        1、基础定额项目

        14.40

        14.40

        30201

        1)办公费

        5.00

        5.00

        2)水费

        30206

        3)电费

        0.60

        0.60

        4)邮电费

          1)公务移动通讯费用补贴

          2)其他邮电费

        5)办公取暖费

        6)物业管理费

        7)差旅费

        8)维修(护)费

        30215

        9)会议费

        0.80

        0.80

        30208

        10)办公设备购置费

        2.00

        2.00

        30212

        11)因公出国(境)费用

        2.00

        2.00

        12)公务用车运行维护费

           1)燃料费

           2)维修费

           3)保险费

           4)其他交通费

        13)离退休干部经费

           1)离休干部公用经费

           2)离休干部特需费

           3)离休干部住宅公用电话费

           4)离休人员福利费

           5)退休干部公用经费

           6)退休干部特需费

           7)退休干部住宅公用电话费

           8)退休人员福利费

           9)退职人员福利费

          10)离休干部参观休养经费

        14)公务交通补贴

        30202

        15)印刷费

        3.00

        3.00

        16)咨询费

        17)手续费

        18)租赁费

        30218

        19)专用材料费

        1.00

        1.00

        20)被装购置费

        21)专用燃料费

        22)劳务费

        23)委托业务费

        24)其他业务费

        30299

        2、按规定比例计提项目

        2.70

        2.70

        30216

        1)培训费

        0.70

        0.70

        30217

        2)公务接待费

        2.00

        2.00

        3)工会经费

        4)福利费

        5)党组织活动经费

        30299

        3、特殊因素项目

        1.00

        1.00

        1)业务用房运行费

        2)办公用房运行补助

        3)网络运行维护费

        4)大宗印刷费

        5)专项邮电费

        6)专项购置费

        7)执法执勤及特种业务车辆运行费

        30299

        8)临时办公室经费

        1.00

        1.00

        9)中央空调及电梯运行费

        10)不可预见费

        部门项目支出预算

        203宣传部

        单位:万元

        项目名称

        项目承担单位

        功能分类科目编码

        项目类型

        项目级次

        大类

        小类

        一般公共预算拨款

        基金预算 拨款

        国有资本经营预算拨款

        财政专户 核拨

        其他来源 收入

        合计

        355.80

        355.80

        宣传思想工作

        100.00

        100.00

          对外宣传事业

        100.00

        100.00

          1、群众文化活动、媒体宣传、新闻外宣等经费

        中共安平县委宣传部

        2013301

        其他

        其他项目

        本级

        100.00

        100.00

        推动文化发展

        80.00

        80.00

          文化事业产业发展

        80.00

        80.00

          1、安平县全国第一个农村党支部提升改造项目

        中共安平县委宣传部

        2079999

        其他

        其他项目

        本级

        50.00

        50.00

          2、安排安平县委宣传部、文明办用于安平县社会主义核心价值观涵育基地布展补贴资金

        中共安平县委宣传部

        2070199

        其他

        其他项目

        本级

        30.00

        30.00

        宣传事务管理

        175.80

        175.80

          综合业务管理

        175.80

        175.80

          1、自收自支人员经费补助

        中共安平县委宣传部

        2013301

        个人家庭补助

        个人家庭补助项目

        本级

        2.80

        2.80

          2、安平文学稿件、编印费

        中共安平县委宣传部

        2013301

        其他

        其他项目

        本级

        8.00

        8.00

          3、安平县离退休老干部党刊征订费

        中共安平县委宣传部

        2013301

        个人家庭补助

        个人家庭补助项目

        本级

        140.00

        140.00

          4、四套班子重点党报党刊费

        中共安平县委宣传部

        2013301

        个人家庭补助

        个人家庭补助项目

        本级

        25.00

        25.00

        部门“三公”及会议培训经费预算

        203宣传部

        单位:万元

        支出内容

        合计

        一般公共预算拨款

        基金预算拨款

        财政专户核拨

        其他来源收入

        合计

        9.10

        9.10

        三公经费小计

        8.50

        8.50

        一、因公出国(境)费

            其中:教学科研人员因公出国(境)费

                  其他因公出国(境)费

        二、公务用车购置及运维费

        7.50

        7.50

            其中:公务用车购置费

                  公务用车运行维护费

        7.50

        7.50

        三、公务接待费

        1.00

        1.00

        四、会议费

        0.50

        0.50

        五、培训费

        0.10

        0.10

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        中共安平县委宣传部2017年预算情况说明

        2017年我单位预算额度 480.9万元,其中:人员经费107万元,日常公用经费18.1万元,项目支出355.8万元。

        2017年3月10日

        中共安平县委宣传部2017年“三公经费”情况变化说明

        2017年三公经费预算数9.1万元,其中公车运行维护费7.5万元,公务接待费1万元,会议费0.5万元,培训费0.1万元。

        减少原因:单位对预算情况严格把关,加强支出管理,厉行节俭,压缩开支。

        2017年3月10日

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